Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 12.633,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 390,00 )
   0000121/2025 Reforço001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 767,50 )
   0000121/2025 Reforço001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 767,50
       Total R$ 767,50
Total R$ 767,50
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 164,40 )
   0000121/2025 Reforço001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 164,40
       Total R$ 164,40
Total R$ 164,40
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 330,00 )
   0000121/2025 Reforço001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 160,00
   0000121/2025 Reforço001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 170,00
       Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000121/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.500,00
   0000121/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.500,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 1.500,00 )
   0000002/2024 Anulação001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 750,00
   0000002/2024 Anulacao001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 750,00
       Total -R$ 1.500,00
Total -R$ 1.500,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 4.300,00 )
   0000002/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 4.300,00
       Total R$ 4.300,00
Total R$ 4.300,00
 Data: 02/02/2022 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000045/2022 Reforco001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 11.559,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 399,30 )
   0000121/2025 0004570/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 399,30
        Total R$ 399,30
Total R$ 399,30
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 767,50 )
   0000121/2025 0004189/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 767,50
        Total R$ 767,50
Total R$ 767,50
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 164,40 )
   0000121/2025 0003618/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 164,40
        Total R$ 164,40
Total R$ 164,40
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 109,60 )
   0000121/2025 0003721/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 109,60
        Total R$ 109,60
Total R$ 109,60
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 470,00 )
   0000121/2025 0003577/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 470,00
        Total R$ 470,00
Total R$ 470,00
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 133,10 )
   0000121/2025 0003047/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 133,10
        Total R$ 133,10
Total R$ 133,10
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 368,00 )
   0000121/2025 0002894/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 368,00
        Total R$ 368,00
Total R$ 368,00
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 187,90 )
   0000121/2025 0003257/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 187,90
        Total R$ 187,90
Total R$ 187,90
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 477,60 )
   0000121/2025 0002322/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 477,60
        Total R$ 477,60
Total R$ 477,60
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 187,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 12.084,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 767,50 )
   0004189/2025 0004938/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 767,50
         Total R$ 767,50
Total R$ 767,50
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 274,00 )
   0003721/2025 0004223/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 109,60
   0003618/2025 0004222/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 164,40
         Total R$ 274,00
Total R$ 274,00
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 470,00 )
   0003577/2025 0003919/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 470,00
         Total R$ 470,00
Total R$ 470,00
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 187,90 )
   0003257/2025 0003704/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 187,90
         Total R$ 187,90
Total R$ 187,90
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 133,10 )
   0003047/2025 0003354/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 133,10
         Total R$ 133,10
Total R$ 133,10
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 368,00 )
   0002894/2025 0003218/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 368,00
         Total R$ 368,00
Total R$ 368,00
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 477,60 )
   0002322/2025 0002616/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 477,60
         Total R$ 477,60
Total R$ 477,60
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 187,90 )
   0001860/2025 0002055/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 187,90
         Total R$ 187,90
Total R$ 187,90
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 892,50 ) (Continua na próxima página)
   0001652/2025 0001854/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 297,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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