Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 7.481,25 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 4.300,00 )
   0000002/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 4.300,00
       Total R$ 4.300,00
Total R$ 4.300,00
 Data: 02/02/2022 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000045/2022 Reforco001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 425,00 )
   0000045/2022 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 425,00
       Total R$ 425,00
Total R$ 425,00
 Data: 31/12/2021 ( Total -R$ 43,75 )
   0001187/2021 Anulacao008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 43,75
       Total -R$ 43,75
Total -R$ 43,75
 Data: 27/09/2021 ( Total R$ 300,00 )
   0001187/2021 Original008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
       Total R$ 7.481,25
Total R$ 7.481,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 3.936,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 187,50 )
   0000002/2024 0001411/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 187,50
        Total R$ 187,50
Total R$ 187,50
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 131,25 )
   0000002/2024 0001373/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 131,25
        Total R$ 131,25
Total R$ 131,25
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 43,75 )
   0000002/2024 0001000/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 43,75
        Total R$ 43,75
Total R$ 43,75
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 293,75 )
   0000002/2024 0000751/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 293,75
        Total R$ 293,75
Total R$ 293,75
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 337,50 )
   0000002/2024 0000448/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 337,50
        Total R$ 337,50
Total R$ 337,50
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 281,25 )
   0000023/2023 0004299/2023 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 281,25
        Total R$ 281,25
Total R$ 281,25
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 87,50 )
   0000023/2023 0004099/2023 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 87,50
        Total R$ 87,50
Total R$ 87,50
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 312,50 )
   0000023/2023 0004088/2023 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 312,50
        Total R$ 312,50
Total R$ 312,50
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 431,25 )
   0000023/2023 0003430/2023 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 431,25
        Total R$ 431,25
Total R$ 431,25
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 62,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 5.111,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 187,50 )
   0001411/2024 0001795/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 187,50
         Total R$ 187,50
Total R$ 187,50
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 131,25 )
   0001373/2024 0001715/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 131,25
         Total R$ 131,25
Total R$ 131,25
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 337,50 )
   0000751/2024 0001449/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 293,75
   0001000/2024 0001448/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 43,75
         Total R$ 337,50
Total R$ 337,50
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 293,75 )
   0000751/2024 0001128/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 293,75
         Total R$ 293,75
Total R$ 293,75
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 337,50 )
   0000448/2024 0000751/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 337,50
         Total R$ 337,50
Total R$ 337,50
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 293,75 )
   0005881/2023 0000048/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 293,75
         Total R$ 293,75
Total R$ 293,75
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 281,25 )
   0004299/2023 0004965/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 281,25
         Total R$ 281,25
Total R$ 281,25
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 400,00 )
   0004088/2023 0004700/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 312,50
   0004099/2023 0004699/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 87,50
         Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 431,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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