Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 9.400.129,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 369.975,70 )
   0002136/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 43.490,30
   0002139/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.163,87
   0002162/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISR$ 68.655,00
   0002163/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 171.140,00
   0002143/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 17.134,92
   0002121/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 21,57
   0002145/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 17.918,02
   0002141/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 5.393,10
   0002140/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.830,80
   0002142/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.263,55
   0002144/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.746,20
   0002137/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISR$ 17.910,00
   0002138/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.830,80
   0002147/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 1.791,02
   0002146/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 686,55
       Total R$ 369.975,70
Total R$ 369.975,70
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 275.467,82 ) (Continua na próxima página)
   0000022/2025 Reforço001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.224,22
   0000023/2025 Reforço001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 835,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 7.564.755,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 5.495,38 )
   0001830/2025 0005051/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISR$ 5.495,38
        Total R$ 5.495,38
Total R$ 5.495,38
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 42.861,17 )
   0000034/2025 0005120/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 378,10
   0001729/2025 0005141/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 1.315,71
   0000034/2025 0005142/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 436,83
   0001729/2025 0005143/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 40.730,53
        Total R$ 42.861,17
Total R$ 42.861,17
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 28.446,05 ) (Continua na próxima página)
   0000035/2025 0005043/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 79,60
   0000030/2025 0005048/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 6.536,14
   0000022/2025 0005007/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.517,26
   0001826/2025 0005049/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.432,75
   0000035/2025 0005042/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 89,55
   0000035/2025 0005039/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 69,65
   0000057/2025 0005046/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.791,00
   0000057/2025 0005047/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISR$ 199,00
   0000026/2025 0005029/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.855,60
   0000023/2025 0005026/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 835,80
   0000057/2025 0004930/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.293,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 8.184.597,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 83.866,76 ) (Continua na próxima página)
   0005024/2025 0005789/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS2.119 - MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO/ARRECADACAO/CONTABILIDADER$ 1.731,30
   0005002/2025 0005795/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.860,65
   0005001/2025 0005782/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 3.203,90
   0005031/2025 0005800/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 2.709,18
   0005033/2025 0005792/2025 OriginalOrçamentária001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 619,21
   0005032/2025 0005787/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS2.119 - MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO/ARRECADACAO/CONTABILIDADER$ 358,32
   0005018/2025 0005779/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 4.481,55
   0005029/2025 0005801/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.855,60
   0004930/2025 0005798/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.293,50
   0004934/2025 0005793/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 504,46
   0004936/2025 0005781/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.772,01
   0005017/2025 0005785/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 2.268,60
   0004938/2025 0005788/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.226,80
   0005020/2025 0005790/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 11.766,41
   0005023/2025 0005786/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS2.119 - MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO/ARRECADACAO/CONTABILIDADER$ 3.462,60
   0004940/2025 0005797/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.373,10
   0005000/2025 0005784/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 915,40
   0005009/2025 0005794/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 447,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 15.225.929,30 )
  15/10/2024000088/2024COMPRAS E SERVIÇOS (SERVIÇOS)Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio da implantação de sistema integrado via Web, em tempo real, com utilização de cartão magnético COM CHIP, para a frotVIGENTER$ 5.920.000,00
  15/10/2024000088/2024COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)Registro de preco para futura e eventual contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio da implantacao de sistema integrado via Web, em tempo real, com utilizacao de cartao magnetico COM CHIP, para a frotTERMINO DE PRAZOR$ 5.920.000,00
  05/07/2024000059/2024COMPRAS E SERVIÇOSRegistro de preços para prestação de serviços de implantação e operação de Registro de Preços para prestação de serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos, máquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG,TÉRMINO DE PRAZOR$ 410.435,35
  05/07/2024000059/2024COMPRAS E SERVICOSRegistro de precos para prestacao de servicos de implantacao e operacao de Registro de Precos para prestacao de servicos de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG,TERMINO DE PRAZOR$ 410.435,35
  02/05/2023000020/2023COMPRAS E SERVIÇOSRegistro de Preços para prestação de serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos, máquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutenção preventiva e corretiva,TÉRMINO DE PRAZOR$ 182.329,30
  02/05/2023000020/2023COMPRAS E SERVICOSRegistro de Precos para prestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 182.329,30
  23/11/2021000143/2021COMPRAS E SERVIÇOSPrestação de serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos, máquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutenção preventiva e corretiva,TÉRMINO DE PRAZOR$ 414.000,00
  23/11/2021000143/2021COMPRAS E SERVICOSPrestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 414.000,00
  21/09/2021000104/2021COMPRAS E SERVIÇOSPrestação de serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos, máquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutenção preventiva e corretiva,TÉRMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  21/09/2021000104/2021COMPRAS E SERVICOSPrestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  28/06/2021000073/2021COMPRAS E SERVIÇOSContratação de empresa para prestação de serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos, máquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutenção preventiva e corretiTÉRMINO DE PRAZOR$ 626.200,00
  28/06/2021000073/2021COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiTERMINO DE PRAZOR$ 626.200,00
        Total R$ 15.225.929,30
Total R$ 15.225.929,30
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