Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.113,50 )
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 78,50 )
   0001751/2025 Original001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS2.119 - MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO/ARRECADACAO/CONTABILIDADER$ 78,50
       Total R$ 78,50
Total R$ 78,50
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000943/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 500,00
   0000943/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 500,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 27/11/2020 ( Total -R$ 315,00 )
   0001134/2020 Anulacao030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR-R$ 315,00
       Total -R$ 315,00
Total -R$ 315,00
 Data: 26/08/2020 ( Total R$ 350,00 )
   0001134/2020 Original030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
       Total R$ 1.113,50
Total R$ 1.113,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 645,90 )
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 78,50 )
   0001751/2025 0003792/2025 Original001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS2.119 - MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO/ARRECADACAO/CONTABILIDADER$ 78,50
        Total R$ 78,50
Total R$ 78,50
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 133,10 )
   0000943/2025 0002199/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 133,10
        Total R$ 133,10
Total R$ 133,10
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 399,30 )
   0000943/2025 0001682/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 133,10
   0000943/2025 0001682/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 133,10
   0000943/2025 0001682/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 133,10
        Total R$ 399,30
Total R$ 399,30
 Data: 15/09/2020 ( Total R$ 35,00 )
   0001134/2020 0002626/2020 Original030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 35,00
        Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
        Total R$ 645,90
Total R$ 645,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 246,60 )
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 78,50 )
   0003792/2025 0004221/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS2.119 - MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO/ARRECADACAO/CONTABILIDADER$ 78,50
         Total R$ 78,50
Total R$ 78,50
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 133,10 )
   0001682/2025 0002056/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 133,10
         Total R$ 133,10
Total R$ 133,10
 Data: 16/09/2020 ( Total R$ 35,00 )
   0002626/2020 0003366/2020 OriginalOrcamentario030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 35,00
         Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
         Total R$ 246,60
Total R$ 246,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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