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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 435.565,30 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.363,60 ) |
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0000719/2025
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0000814/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 283,02 |
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0000695/2025
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0000813/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.080,58 |
| | | | | | | | Total R$ 1.363,60 Total R$ 1.363,60 |
| | Data: 11/02/2025 ( Total R$ 3.040,67 ) |
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0000048/2025
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0000242/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.040,67 |
| | | | | | | | Total R$ 3.040,67 Total R$ 3.040,67 |
| | Data: 14/05/2024 ( Total R$ 2.199,00 ) |
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0001730/2024
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0002278/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.199,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.199,00 Total R$ 2.199,00 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 2.242,50 ) |
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0000566/2024
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0001317/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.199,90 |
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0000567/2024
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0001313/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.042,60 |
| | | | | | | | Total R$ 2.242,50 Total R$ 2.242,50 |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 3.298,50 ) |
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0000752/2024
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0001177/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.298,50 |
| | | | | | | | Total R$ 3.298,50 Total R$ 3.298,50 |
| | Data: 15/01/2024 ( Total R$ 220,10 ) |
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0005322/2023
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0000188/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMAS | R$ 220,10 |
| | | | | | | | Total R$ 220,10 Total R$ 220,10 |
| | Data: 04/01/2024 ( Total R$ 866,30 ) |
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0005321/2023
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0000098/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMAS | R$ 866,30 |
| | | | | | | | Total R$ 866,30 Total R$ 866,30 |
| | Data: 25/10/2023 ( Total R$ 1.801,10 ) |
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0004056/2023
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0004959/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMAS | R$ 1.801,10 |
| | | | | | | | Total R$ 1.801,10 Total R$ 1.801,10 |
| | Data: 11/08/2023 ( Total R$ 1.852,69 ) (Continua na próxima página) |