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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 88.665,95 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 05/09/2025 ( Total R$ 58,80 ) |
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0002714/2025
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0003678/2025
| Original | Orçamentária | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURA | R$ 58,80 |
| | | | | | | | | Total R$ 58,80 Total R$ 58,80 |
| | | Data: 04/09/2025 ( Total R$ 1.357,55 ) |
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0002562/2025
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0003670/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.357,55 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.357,55 Total R$ 1.357,55 |
| | | Data: 22/08/2025 ( Total R$ 1.368,43 ) |
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0002561/2025
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0003269/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.368,43 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.368,43 Total R$ 1.368,43 |
| | | Data: 06/05/2025 ( Total R$ 1.887,81 ) |
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0000598/2025
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0001555/2025
| Original | Orçamentária | 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.167 - MANUTENCAO USINA DE TRIAGEM E COMPOS. RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO | R$ 949,60 |
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0000598/2025
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0001555/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.167 - MANUTENCAO USINA DE TRIAGEM E COMPOS. RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO | R$ 938,21 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.887,81 Total R$ 1.887,81 |
| | | Data: 29/04/2025 ( Total R$ 730,51 ) |
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0000508/2025
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0001332/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 367,46 |
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0000508/2025
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0001332/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 363,05 |
| | | | | | | | | Total R$ 730,51 Total R$ 730,51 |
| | | Data: 07/03/2025 ( Total R$ 2.789,16 ) |
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0000198/2025
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0000445/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.403,00 |
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0000198/2025
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0000445/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.386,16 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.789,16 Total R$ 2.789,16 |
| | | Data: 13/11/2024 ( Total R$ 130,79 ) |
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0004688/2024
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0006005/2024
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL | R$ 130,79 |
| | | | | | | | | Total R$ 130,79 Total R$ 130,79 |
| | | Data: 16/01/2024 ( Total R$ 2.520,19 ) |
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0005332/2023
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0000209/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.520,19 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.520,19 Total R$ 2.520,19 |