Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 841,74 )
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 122,80 )
   0000841/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURAR$ 122,80
       Total R$ 122,80
Total R$ 122,80
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 249,00 )
   0000274/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 124,50
   0000274/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 124,50
       Total R$ 249,00
Total R$ 249,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 469,94 )
   0001175/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 361,64
   0001138/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 108,30
       Total R$ 469,94
Total R$ 469,94
       Total R$ 841,74
Total R$ 841,74
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 602,90 )
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 245,60 )
   0000841/2025 0001923/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURAR$ 122,80
   0000841/2025 0001923/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURAR$ 122,80
        Total R$ 245,60
Total R$ 245,60
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 249,00 )
   0000274/2025 0000265/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 124,50
   0000274/2025 0000265/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 124,50
        Total R$ 249,00
Total R$ 249,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 108,30 )
   0001138/2024 0003162/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 108,30
        Total R$ 108,30
Total R$ 108,30
        Total R$ 602,90
Total R$ 602,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 371,80 )
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 122,80 )
   0001923/2025 0002537/2025 OriginalOrçamentária003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURAR$ 122,80
         Total R$ 122,80
Total R$ 122,80
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 249,00 )
   0000265/2025 0001018/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 124,50
   0000265/2025 0001018/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 124,50
         Total R$ 249,00
Total R$ 249,00
         Total R$ 371,80
Total R$ 371,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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